监督索引号53090200620300000
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是:指导全区党组织,特别是党的基层组织建设;制定全区发展党员的计划和措施;组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议;负责区管干部的考察考核,办理任免、工资、待遇、退休审批等手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策,落实干部人事制度改革措施,组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施;管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务;指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规,做好全区人才工作和人才队伍建设的管理,组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度,拟定全区干部教育培训计划,组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作;受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施,指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作,指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定,做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作,管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部共设置11个内设机构,包括:办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。3个下属事业股室,即:老干部活动中心、信息中心、党员教育中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.持续深化学习教育坚决筑牢政治忠诚。坚定不移把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期单位的首要政治任务,突出习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部教育培训中的首课、主课地位,深入实施党的创新理论学习教育计划,巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,建立完善学习党的创新理论、推动高质量发展、联系服务群众和党的建设等长效机制,严肃基层党组织党内政治生活,抓好“一把手”政治能力提升计划,推动干部政治轮训和理论培训全覆盖,持续深入开展“万名党员进党校”“千堂党课下基层”“百名讲师上讲台”活动,推动广大党员干部将党的创新理论铭刻于心、付诸于行。
2.持续推动组织工作向中心聚焦为大局聚力。主动拉高基层党建标杆,自觉在省、市、区确定的发展新目标和建设新任务中找位置、强担当、作贡献,围绕省委“3815”战略和市委“6个迈向新台阶”目标,结合基层党建“四个一”示范创建和区委各项中心工作部署,在推动基层党建“一轴一带一片一道三区”创建上,在着力锻造堪当现代化建设重任的干部队伍上,在推进产才融合为高质量发展蓄势赋能上重点发力,在发展壮大村级集体经济、强化“四类干部”培养储备、推动干部能上能下、构筑聚才引智人才新高地等方面工作上再下功夫,不断提升组织工作服务保障高质量发展的能力水平。
3.强化自身建设抓实组织工作制度完善制度执行。着力构建系统完备、科学规范的组织工作体系,全面对标中央、省级、市级制定出台的组织工作各项制度规定,深入查找自身的短板弱项,开展健全完善组织工作制度体系工作,切实加大制度总结完善力度,积极探索把比较成熟、普遍适用的实践经验提炼为制度规定,转化为相应的制度安排,不断提高组织工作制度化、规范化、科学化水平,不断增强组工干部制度意识,切实把各项制度转化为干部的价值标准和行为规范,为临翔高质量跨越式发展提供坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制21人,工勤人员编制2人,事业编制13人。在职实有30人,其中: 财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6980685.97元,其中:一般公共预算6566214.97元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入80000元,附属单位上缴收入0元,其他收入3100元,上年结转结余收入331371元。
2024年部门财务预算总收入比上年减少1446043.52元,下降17.16%,主要原因分析:一是减少村(居)民小组工作补助经费和村干部岗位补贴专项经费预算;二是本年度开始困难党员关爱资金经费和“两新”党工委工作经费不由我单位做预算,故本年度财务预算总收入比上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 6897585.97元,其中:本年收入6566214.97元,上年结转收入331371元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6566214.97元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入减少480640.52元,下降6.82%,主要原因分析:本年度开始困难党员关爱资金经费和“两新”党工委工作经费不由我单位做预算,故本年度财务预算总收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 6980685.97元。财政拨款安排支出 6897585.97元,其中:基本支出5421214.97元,与上年对比基本支出增加1861520.48元,增长36.96%,主要原因:一是因工作需要增加4名事业人员,人员经费、工资福利支出经费增加;二是增加退休人员除统筹外的退休经费支出。项目支出1476371元,与上年对比减少1891193元,下降56.16%,主要原因:一是减少村(居)民小组工作补助经费和村干部岗位补贴专项经费预算;二是本年度开始困难党员关爱资金经费和“两新”党工委工作经费不由我单位做预算,故本年度财务预算总收入比上年减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出3709743.28元。主要用于保障部内工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出)。
2.2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务”支出1361371元。主要用于党建工作经费50000元,干部、人才工作经费10000元,干部档案数字化经费90000元下派选调生到村工作补助资金187171元,选调生到村任职专项资金144200元,智慧党建平台建设专项经费220000元,智慧党建平台维护资金100000元,主题教育工作经费60000元,组织各项工作经费500000元。
3.2013601“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行”支出161239.36元。主要用于离休干部公用经费81184元,编制外长期聘用人员开支80055.36元。
4.2013699“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他组织事务”支出115000元。主要用于保障老干部工作正常运转的基本支出40000元,离退休干部党支部工作经费75000元。
5.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老-行政单位离退休费”支出152895.82元。主要用于离退休职人员基本工资。
6.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出506384.64元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
7.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出154632元。主要用于发放遗属生活补助。
8.2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业”支出5841.44元。主要用于缴纳行政、事业单位在职人员失业保险。
9.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出180046.34元。主要用于缴纳在职行政人员单位部分医疗保险。
10.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出44661.84元。主要用于缴纳在职事业人员单位部分医疗保险。
11.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出109619.96元。主要用于缴纳公务员医疗补助。
12.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出16361.81元。主要用于缴纳退休人员、在职人员大病保险、工伤保险。
13.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出379788.48元。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出4604711.87元(基本支出4604711.87元,项目支出0元)。其中:30101基本工资1104180元,主要用于在职人员基本工资支出;30102津贴补贴1272288元,主要用于在职人员津贴补贴支出;30103奖金505788元,主要用于在职人员年终奖和绩效考核奖励支出;30107绩效工资399696元,主要用于在职事业人员绩效奖励;30108机关事业单位基本养老保险缴费506384.64元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费224708.18元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;30111公务员医疗补助缴费109619.96元,主要用于在职公务员医疗补助缴费支出;30112其他社会保障缴费22203.25元,主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出;30113住房公积金379788.48元,主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出;30199其他工资福利支出80055.36元,主要用于政府性购买服务岗位人员工资。
2.302商品和服务支出1768362.28元(基本支出508975.28元,项目支出1259387元),其中:30201办公费348181元,主要用于单位办公设备耗材费、征订费、办公用品费、选调生服务群众经费支出;30202印刷费107159元,主要用于单位印刷材料费及办公用纸购买支出;30205水费7000元,主要用于老干部活动中心及老年大学生活用水及绿化用水;30206电费11000元,主要用于老干部活动中心和老年大学电梯运行及办公用电等;30207邮电费29000元,主要用于单位电话费支出;30211差旅费217475元,主要用于单位公务出差和选调生国情调研差经费支出;30213维修(护)费105000元,主要用于老干部活动中心和老年大学电梯运行维护;30216培训费88872元,主要用于全区党员、干部教育培训、选调生培训、离退休干部党支部党建工作培训工作支出;30217公务接待费23000元,主要用于单位公务接待费支出;30226劳务费108000元,主要用于大学生志愿者及临时人员工资支出;30227委托业务费323200元,主要用于单位档案数字化服务费、智慧党建平台建设专项经费支出;30228工会经费50291.28元,主要用于开展单位职工工会活动支出;30299其他商品和服务支出81184元,主要用于离休、退休老干部特需费、代管费和开展离休、退休老干部工作经费支出;30231公务用车运行维护费50000元,主要用于单位公务用车运行维护费支出;30239其他交通费用219000元,主要用于支付在职人员公务交通补贴。
3.303对个人和家庭的补助464961.82元(基本支出307527.82元,项目支出157434元),其中:30302退休费152895.82元,主要用于单位退休人员除统筹外的退休费;30305生活补助312066元,主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支出154632元、科级以上领导干部生病住院慰问费10000元、选调生到村工作生活补助支出147434元。
4.310资本性支出59550元(基本支出0元,项目支出59550元)。其中:31002办公设备购置59550元,主要用于购买主题教育办和单位办公设备购置。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制,乡(镇、街道)作为区本级部门编制年初预算,所以无对下转移支付资金。
(一)与中央配套事项
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,政府采购预算总额166709元,其中:政府采购货物预算125430元、政府采购服务预算41279元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:本年预算与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年公务接待费预算为23000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待230人次。
增减变化原因:本年预算与上年持平,无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为50000元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费50000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因:本年预算与上年持平,无增减变化。
六、重点项目预算绩效目标情况
根据相关要求,现对我部2024年预算重点领域财政项目文本公开说明,2024年我部预算重点领域项目主要有以下2个:
主题教育工作经费
(一)项目名称
主题教育工作经费
(二)立项依据
《中共临沧市临翔区委关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》
(三)项目实施单位
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。
(四)项目基本情况
按照中央、省委、市委的部署,根据《中共临沧市临翔区委关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》要求,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务,把“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改”等贯通起来、一体推进,教育引导广大党员干部在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面下功夫,开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
(五)项目实施内容
在全区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
(六)资金安排情况
本级财力安排60000元。
(七)项目实施计划
计划区委常委班子、区人大常务委员会班子、区政府班子、区政协班子4个区级班子,66个区直机关企事业单位,10个乡(镇、街道),共754个党支部、16462名党员参加主题教育,把规定动作做到位、让落实举措有特色,切实把主题教育成果转化为推动全区高质量发展的强大动力。
(八)项目实施成效
主题教育开展以来,临翔区牢牢把握“学思想”主线,认真落实“五学五课”要求,通过原原本本全面学、联系实际重点学、集中研讨专题学、示范引领带动学、拓展载体常态学,全区广大党员干部努力领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论,坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法,进一步加深了坚定拥护“两个确立”、坚决践行“两个维护”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧,切实把理论学习的成果转化成了干事创业的实际本领,用硬招、实招破解了改革发展的堵点难点、打开了工作新局面,达到了真信笃行、知行合一的目的。临翔区坚持调研开路,坚持问题导向,“一把手”积极发挥示范标杆作用,区处级及以上领导干部带头扑下身子、沉到一线、深入基层,把脉问诊、解剖麻雀,进行问题梳理、难题排查,把发现问题和解决问题结合起来,着力推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。全区各级党组织和广大党员干部进一步树立和践行正确政绩观,牢固树立“以人民为中心的发展思想”,紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,切实把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上,“烂尾楼”清理整治、小区供水保障、流动商贩占道经营等一批长期困扰群众的堵点难点问题得到人性化妥善化解。
组织各项工作经费
(一)项目名称
组织各项工作经费
(二)立项依据
《中国共产党临沧市临翔区委员会组织部部门职责》
(三)项目实施单位
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部。
(四)项目基本概况
完成组织工作调研、示范点打造、干部考察工作等工作计划。
(五)项目实施内容
坚定不移把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期单位的首要政治任务,突出习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部教育培训中的首课、主课地位,深入实施党的创新理论学习教育计划,巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果,建立完善学习党的创新理论、推动高质量发展、联系服务群众和党的建设等长效机制,严肃基层党组织党内政治生活,抓好“一把手”政治能力提升计划,推动干部政治轮训和理论培训全覆盖,持续深入开展“万名党员进党校”“千堂党课下基层”“百名讲师上讲台”活动,推动广大党员干部将党的创新理论铭刻于心、付诸于行。
(六)资金安排情况
本级财力安排500000元。
(七)项目实施计划
在省、市、区确定的发展新目标和建设新任务中找位置、强担当、作贡献,围绕省委“3815”战略和市委“6个迈向新台阶”目标,结合基层党建“四个一”示范创建和区委各项中心工作部署,在推动基层党建“一轴一带一片一道三区”创建上,在着力锻造堪当现代化建设重任的干部队伍上,在推进产才融合为高质量发展蓄势赋能上重点发力,在发展壮大村级集体经济、强化“四类干部”培养储备、推动干部能上能下、构筑聚才引智人才新高地等方面工作上再下功夫,不断提升组织工作服务保障高质量发展的能力水平。
(八)项目实施成效
构建系统完备、科学规范的组织工作体系,全面对标中央、省级、市级制定出台的组织工作各项制度规定,深入查找自身的短板弱项,开展健全完善组织工作制度体系工作,切实加大制度总结完善力度,积极探索把比较成熟、普遍适用的实践经验提炼为制度规定,转化为相应的制度安排,不断提高组织工作制度化、规范化、科学化水平,不断增强组工干部制度意识,切实把各项制度转化为干部的价值标准和行为规范,为临翔高质量跨越式发展提供坚强组织保证。
六、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目分类:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目分类:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的,是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手,决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
10.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
12.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2024年机关运行经费安排508975.28元,其中:机关事业单位公用经费108500元,离休干部公用经费81184元,工会经费50291.28元,公务用车维护费50000元,行政人员公务交通补贴219000元。与上年对比减少28603.08元,下降5.2%。主要原因分析:一是离休干部减少,核拨离休公用经费减少;二是单位行政人员比上年减少2人,行政人员公务交通补贴经费相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额15018070.42元,其中:流动资产:275866.08元,固定资产11748628.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程1570731.19元,无形资产1422845.09元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少612240.2元,下降3.92%,其中:流动资产减少218014.73元,下降44.14%,固定资产减少265253.32元,下降2.21%,无形资产减少128972.15元,下降8.31%,主要原因:一是流动资产减少,流动资产主要是代收区级各相关单位党建读物及报刊等征订费,本年度代收费用达到支付条件的已全部支付;二是减少每年按正常规定提取折旧费。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53090200620300111