政府信息公开
(区财政局)
索引号
lxq_ql/2025-00001
发布机构
区侨联
文  号
日期
2025-10-23
临沧市临翔区归国华侨联合会 2024年度部门决算公开报告
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监督索引号53090200677101000

临沧市临翔区归国华侨联合会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作;

2.负责开展各项侨务工作,监督检查落实全区各乡镇(街道)、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况;

3.负责开展海外统战工作,与海外华侨社团、重点人士进行联络;

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作,重点做好引进侨资侨智工作;

5.负责全区侨情调研,向区委、区政府及上级部门提出意见建议;

6.负责办理涉侨事务,维护华人华侨及眷属的合法权益;完成上级侨联交办的其他侨务工作。

二、部门基本情况

1.竭诚为侨服务,当好侨胞贴心人。一是持续开展春节走访慰问活动。每年春节前夕,对全区部分归侨、侨属侨眷开展走访慰问。二是持续开展“献爱心、送温暖”系列助侨活动。三是积极同省、市侨联衔接汇报,区侨联共申报6个2024年度侨务项目。

2.进一步做好为侨服务、维护侨益工作。区侨联坚持把维护侨益作为工作的出发点和落脚点,多渠道开展侨法宣传活动,提高侨法知晓率。

3.切实加强侨联自身建设。加强对侨联干部的教育培训,不断提高理论素养和业务水平。进一步加强“侨胞之家”阵地建设,做好为侨服务。

三、基本情况

(一)机构设置情况

临沧市临翔区归国华侨联合会共设置2个内设机构,包括:综合办公室和侨务股

临沧市临翔区归国华侨联合会为一级预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是:临沧市临翔区归国华侨联合会。

纳入临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年末人员编制数4人,其中:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

编制内实有人员4人。其中:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附表1-11)

1.临沧市临翔区归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区归国华侨联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度收入合计73.26万元。其中:财政拨款收入73.26万元,占总收入的100.00%;本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比,收入合计减少0.20万元,下降0.27%,收入减少的主要原因是本年度其他收入减少。其中:财政拨款收入增加1.30万元,增长1.81%,增加的主要原因是单位人员各项保险增加和工资调整;其他收入减少1.50万元,下降100.00%,减少的主要原因是华侨事务补助经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度支出合计74.52万元。其中:基本支出54.84万元,占总支出的73.59%;项目支出19.68万元,占总支出的26.41%;本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计减少0.89万元,下降1.18%,减少的主要原因是华侨事务补助经费减少。其中:基本支出减少2.26万元,下降3.96%,减少的主要原因是华侨事务补助经费减少;项目支出增加1.37万元,增长7.48%。增加的主要原因是春节慰问经费增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.84万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.71万元,占基本支出的96.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.13万元,占基本支出的3.88%,平均工资福利支出13.17万元/人/年。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.68万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下:

其他港澳台事务支出项目经费11.56万元,主要用于华侨事务专项经费。

一般行政管理事务项目经费2.4万元,主要用于省级困难归侨侨眷重点帮扶补助资金。

华侨事务项目经费4.22万元,主要用于市侨联拨入侨务各项工作经费、侨联各项工作经费。

其他一般公共服务支出项目经费1.5万元,主要用于春节慰问活动经费、财源建设奖励资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出73.26万元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加1.30万元,增长1.81%,完成年初预算的115.59%。增加的原因是单位人员各项保险和工资调整支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出60.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%,完成年初预算的121.05%。主要用于其他港澳台事务支出11.56万元,一般行政管理事务2.4万元,华侨事务3万元,事业运行41.91万元,其他一般公共服务支出1.5万元;造成预决算差异的主要原因是:华侨事务补助经费增加。

2.社会保障和就业(类)支出5.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的95.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元,其他社会保障和就业支出0.23万元;造成预决算差异的主要原因是:本年度单位人员各项保险基数有变动。

3.卫生健康(类)支出3.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的95.33%。主要用于事业单位医疗2.32万元,公务员医疗补助0.98万元,其他行政事业单位医疗支出0.17万元;造成预决算差异的主要原因是:本年度单位人员各项保险基数调整。

4.住房保障(类)支出3.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的95.87%。主要用于住房公积金3.96万元;造成预决算差异的主要原因是:本年度单位人员住房公积金有变动。

除以上支出类别外,本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中,财政拨款“三公”经费支出无年初预算,本年度本单位未发生“三公”经费支出,与上年相比无增减变化。

1.本年本单位未编制因公出国(境)预算,也未发生因公出国(境)事件,上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置支出,上年也未发生此项支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算,也未发生公务用车运行维护费支出,上年也未发生此项支出。

4.本年度本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费支出,上年也未发生此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算,本年度本单位未发生“三公”经费,与上年相比无增减变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年本单位未编制因公出国(境)预算,也未发生因公出国(境)事件,上年也未发生此项支出;本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置支出,上年也未发生此项支出;本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算,也未发生公务用车运行维护费支出,上年也未发生此项支出;本年度本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费支出,上年也未发生此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

(1)安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区归国华侨联合会为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额6.16万元,其中,流动资产4.03万元,固定资产2.1万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.03万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0.54万元,下降8.2%,主要原因是固定资产这折旧和无形资产摊销;其中固定资产减少0.67万元。下降24.19%,主要原因:固定资产正常折旧;流动资产增加0.19万元,增长4.95%,主要原因:春节慰问经费减少;无形资产减少0.06万元,下降66.66%,主要原因:无形资产正常摊销;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,临沧市临翔区归国华侨联合会政府采购支出总额0.10万元,其中:政府采购货物支出0.10万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市临翔区归国华侨联合会项目绩效自评金额16.11万元,共5个项目,覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编制、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2024年度预算项目资金落实到位,为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

   (详见附表14)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附表15)

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200677101111

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