临沧市临翔区2026年区级“三公”经费预算情况统计表
单位:万元
| 项目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 比上年增、减情况 | |
| 增、减金额 | 增、减幅度 | |||
| 合计 | 1161 | 1298 | 137 | 11.80% |
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | 146 | 117 | -29 | -19.86% |
| 3.公务用车购置及运行费 | 1015 | 1181 | 166 | 16.35% |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 247 | 353 | 106 | 42.91% |
| (2)公务用车运行费 | 768 | 828 | 60 | 7.81% |
备注说明:
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明:2026年全区“三公”经费预算数为1298万元,较2025年预算数1161万元,增加137万元,增长11.76%。增加的主要原因:一是部分单位公务用车老化需要进行更新,车辆购置经费及维修保险费用等增加。二是增加支出经费来源主要是卫生系统下属单位用单位自有资金购置公务用车。
分项构成情况:1.因公出国(境)费预算数为0万元 ,与上年持平 ;2.公务接待费预算数为117万元 , 比上年预算数减少29万元,下降19.86% ;3.公务用车购置及运行费预算数为1181万元 ,其中 :公务用车购置费353万元、公务用车运行费828万元 , 比上年预算数增加166万元 ,增长16.35%。
临翔区机关事业单位严格按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施>的通知 》(云办通〔2023〕48号) 、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步贯彻落实过紧日子要求切实硬化预算管理的通知》 (临办通〔2024〕27号)等要求,积极落实中央八项规定精神,严格落实过紧日子要求,厉行勤俭节约。进一步优化财政支出结构,严格 “三公”经费预算管理 ,严把支出关口 ,进一步压减一般性支出,报销凭证不全、未经批准或超标准、扩大范围开支的,一律不予结算、报销。