政府信息公开
(区政务服务管理局)
索引号
lxq_zwfwglj/2026-00002
发布机构
区政务服务管理局
文  号
日期
2026-03-25
临沧市临翔区政务服务管理局2026年 部门预算公开说明
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临沧市临翔区政务服务管理局2026年

部门预算公开说明

 临沧市临翔区政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2026年部门预算表           

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区政务服务管理局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

临沧市临翔区政务服务管理局(简称:区政务服务管理局)是临沧市临翔区人民政府工作部门,为正科级单位,加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。主要职责是:

(1)负责贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定;根据法律法规和行政管理体制改革的要求,负责牵头推进行政审批制度改革,协调推进清理和规范各类行政职权,规范行政审批行为,审核并督促落实承接取消审批事项的事中事后监管措施,协调推进行政审批标准化,推进审批服务便民化、规范行政审批行为。

(2)贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准;负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

(3)贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规,履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责,负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

(4)贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定;负责统筹协调推进全区政务服务体系建设,建立健全政务服务监管运行机制;负责规范全区政务服务行为,对政务服务行为进行跟踪督办,协调解决服务过程中出现的相关问题;负责推进服务型政府建设。

(5)负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理;负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理;负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

(6)承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股,下属3个事业单位,分别是:

1.临沧市临翔区政务服务中心

2.临沧市临翔区公共资源交易中心

3.临沧市临翔区政府采购和出让中心

下属3个事业单位财务不独立核算,人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责。

(三)重点工作概述

1.聚焦“高效办成一件事”,提升政务服务效能

完成大厅扩容赋能。完成市(区)政务大厅扩容改造,将不动产登记、公安服务、公积金等事项全面进驻政务大厅办理,完成省委巡视整改工作任务。修订公布《临翔区区级政务服务中心进驻事项负面清单(2025年版)》,将负面清单外的事项统一纳入政务大厅办理,政务大厅进驻事项1166项,实现线下办事“只进一门”,2025年受理办件75.76万件,群众满意度显著提升。

高效推进“一件事”。全力推进“高效办成一件事”,并结合本地实际新增老年人公交卡“一件事”特色事项,组织开展“一件事”政策及会商培训64场次,对所有事项办理流程进行复盘、测评、指导4轮130件次,组织15个牵头部门28名领导开展“一件事”走流程,实现51个重点事项落地办理,年内“一件事”主题办件4.6万件。

持续深化“一网通办”。推动政务服务事项标准化,对38个部门在省级平台发布的1199项政务服务事项进行3轮全面核查,更新完善事项信息500余条。建立定期抽查与动态调整机制,通过电话对区乡村三级政务服务事项进行随机抽查,并及时更正存在问题,避免群众因信息偏差多跑路。将无自建业务系统的事项全部纳入综合窗口办理,网上大厅事项发布率达98.52%,网上可办率达98.5%,办件时限压缩率74.68%。

深化帮办代办服务。组建帮办代办队伍,针对老年人、残疾人等特殊群体,提供陪同办、代理办、上门办等“定制化”服务;针对重点项目开通“帮办代办”绿色通道,助力项目快速落地。2025年服务专区完成帮办代办业务5113件,涉及企业发展、项目建设、民生保障等领域,实现政务服务“温度”与经济发展“速度”双向提升。

规范窗口人员服务持续规范窗口服务行为,加大政务大厅日常巡查提醒,对窗口人员服务礼仪进行监督考核。召开13次窗口人员会议强调纪律要求,召开1次部门协调会议共同推进窗口人员作风建设,开展窗口人员礼仪培训3次,与窗口人员开展提醒谈话30人次。同时,畅通群众诉求快响机制,确保矛盾纠纷第一时间得到处理化解,让群众在政务服务过程中更加舒心。

2.依法规范行政许可,筑牢审批法治根基

认真贯彻落实省市工作部署,调整编制《临翔区行政许可事项清单(2025年版)》,梳理承接在临翔区实施的行政许可事项236项。督促乡镇(街道)及区直有关单位及时调整完善行政许可事项清单,编制完善实施规范和办事指南,对清单内事项按照行政许可规范开展审批,持续推进行政许可规范化。

3.持续深化制度建设,构建公平交易环境

一是常态化落实远程异地评标,实现招投标全程网上办理,年内完成项目交易88个,交易金额145790.26万元,依规减免投标保证金13407.1万元。二是严格落实场内管理常态化巡检机制,每月对进场项目各环节进行随机抽查,年内抽查项目48个,在受理和见证服务环节中未发现任何程序违规情况,未收到交易领域投诉举报事项。三是认真开展招投标领域系统整治,配合行业部门做好项目底册清查、项目档案查询、交易事实还原等工作,认真开展自查自纠,开展集中约谈和个别谈话,未发现干部职工不作为、乱作为等问题,同时完善内部管理制度,打造公正透明的交易环境。       

4.规范集中采购行为,提高资金使用效率

代理政府采购集采项目8个,采购交易金额5079.065万元,节约资金128.1231万元。稳步推进“政府采购电子卖场”,审核入驻商家62家次,审核上架商品706件次,政府采购电子卖场完成交易401次903.72万元,进一步规范政府采购行为,提高采购效率。

5.提高政治站位,配合开展专项审计调查

积极配合省审计厅对市区政务服务领域建设运行情况进行专项审计,严格按照审计组要求,及时、主动、全面提供相关资料,保障审计工作顺利推进。针对省审计组反馈临翔区存在的问题,主动认领问题清单,及时召开党组会议专题研究,制定整改方案,明确完成时限,目前整改工作有序推进。

6.加强党的建设,全面从严治党主体责任。

党建引领强基固本。一是严格落实“第一议题”制度,组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,跟进学习习近平总书记重要讲话指示批示精神,做到政治上更加坚定、理论上更加清醒。全年召开党组会议30次,党员大会6次,支委会14次,开展主题党日活动12次,领导干部带头讲党课5堂。二是按期开展支委换届和支委补选工作,选优配强支部班子,严负其责、严管所辖,推动支部建设标准化规范化,巩固提升“五基本”建设质量。三是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,聚焦主题组织党员干部开展学习并对照查摆存在问题,动态更新问题清单,制定整改措施,实行销号管理,一体推进学查改工作。查摆出党组班子问题清单5条,党支部班子问题清单2条,均已全部完成整改。

筑牢意识形态安全。一是严格执行意识形态和保密工作责任制,牢牢掌握意识形态主导权,党组研究意识形态工作4次,开展理论学习中心组集中学习9次,组织观看红色电影1次。二是加强正面宣传和舆论引导,严格执行信息发布“三审三校”制度,深挖工作亮点与典型经验,讲好政务故事、传播政务声音,全年微信公众号发布信息71条,被上级采用17条。

纵深推进全面从严治党。强化日常廉政教育,通过组织学习党规党纪、传达典型案例、观看警示教育片、旁听法院庭审等方式,引导党员干部知纪守纪,年内开展纪律教育和警示教育7次,从严管好班子、带好队伍,年内党组专题研究党风廉政工作5次,开展政治生态分析研判1次,制定印发落实党风廉政建设主体责任清单,修改完善内部控制管理制度,持续营造风清气正的良好政治生态。

持续强化纪律作风建设。以严的标准、实的举措纠治作风顽疾,认真开展“机关病”“衙门作风”和违规吃喝和违规饮酒问题集中整治,年内围绕违规饮酒开展学习研讨1次,领导班子分层次开展约谈5次。以内控机制廉洁自律“十项规定”、今日事今日毕等制度机制为抓手,紧盯“四风”问题反弹回潮,推动“马上就办、办就办好”的工作理念从共识转化为具体行动,干部作风持续向好,干部职工精气神更加饱满。

7.认真落实区委、区政府安排的其他中心工作

一是按照区委、区政府总体部署,对接企业开展多轮协商洽谈,千方百计想办法,完成“630台账”3笔155.92万元历史债务化解。二是助推乡村振兴工作,选派3名干部驻村开展工作,2025年帮助解决驻村工作经费和防汛应急资金2.5万元。三是压实安全生产管理责任,年内开展应急演练2次,开展办公大楼安全生产检查50次,及时发现并整改各类安全隐患。四是落实挂包责任,按照要求开展包保燃气安全检查、包保学校食堂食品安全督导、河道巡查等工作,常态化深入挂钩村开展挂钩帮扶、地质灾害隐患点排查、森林防火宣传等工作,常态化开展“周五洁净日”活动。五是持续深化基层减负,开短会、发短文、精简督查检查和报表材料,严格执行下乡就餐缴费制度,推动基层减负要求落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5421929.11元,其中:一般公共预算5421929.11元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转结余收入0.00元。

与上年度财务总收入4987241.88元对比,增加434687.23元,增长8.72%,主要原因本年度对比上年度政务服务“综合窗口”改革经费项目支出增加,导致今年财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5421929.11元,其中:本年收入5421929.11元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5421929.11元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年度财政拨款收入4987241.88元对比,增加434687.23元,增长8.72%,主要原因本年度对比上年度政务服务“综合窗口”改革经费项目支出增加,导致今年财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5421929.11元。财政拨款安排支出 5421929.11元,其中:基本支出3431929.11元,与2025年3487241.88元对比减少55312.77元,下降1.59%,减少的主要原因是单位人员减少,五险一金缴纳减少,所以基本支出中人员经费和日常公用经费减少;项目支出1990000.00元,与2025年项目支出1500000.00元对比增加490000.00元,增长32.67%,增长主要原因:本年度对比上年度政务服务“综合窗口”改革经费项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出2589691.92元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费等支出。

2.2010399“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)”支出1990000.00元。主要用于政务服务“综合窗口”改革工作经费支出、市(区)政务服务大楼运行管理工作经费和市(区)政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目经费支出。

3.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出66275.40元。主要用于本单位行政退休人员工资支出。

4.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)”支出314549.76元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2089999“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业(项)”支出9491.24元。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出43313.12元。主要用于在职行政人员单位医疗保险费支出。

7.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出96268.33元。主要用于在职事业人员单位医疗保险费支出。

8.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出67251.15元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)”支出9175.87元。主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出。

10.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出235912.32元。主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3201757.79元(基本支出3201757.79元,项目支出0.00元)。其中,30101基本工资944796.00元,主要用于单位在职人员基本工资发放;30102津贴补贴322260.00元,主要用于单位在职人员工资津贴补贴发放;30103奖金118880.00元,主要用于单位在职人员工资奖金部分发放;30107绩效工资884340.00元,主要用于单位在职人员绩效工资发放;30108机关事业单位基本养老保险缴费314549.76元,主要用于单位在职机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费;30110职工基本医疗保险缴费139581.45元,主要用于职工基本医疗保险在职人员单位承担部分的缴费;30111公务员医疗补助缴费67251.15元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费18667.11元,主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费;30113住房公积金235912.32元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费;30199其他工资福利支出基本支出155520.00元,主要用于单位编外人员工资及五险一金支出。               

2.302商品和服务支出2153895.92元(基本支出163895.92元,项目支出1990000.00元),主要用于单位办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费等支出。其中:30201办公费基本支出60000.00元,主要用于单位日常活动中产生的办公费;30217公务接待费2000.00元,主要用于日常活动中产生的公务接待费;30239其他交通费用53000.00元,主要用于行政人员公务交通补贴及日常工作中产生的交通费用。30213维修(护)费10000.00元,主要用于单位办公大楼及设备维修维护;30207邮电费10000.00元,主要用于日常活动中产生的邮电费;30211差旅费10000.00元,主要用于日常活动中产生的差旅费;30228工会经费基本支出18895.92元,主要用于单位工会产生的费用;30226劳务费项目支出1490000.00元,主要用于临翔区政务服务中心“综窗改革”工作相关费用;30227委托业务费项目支出200000.00元,主要用于市(区)政务服务大楼运行管理工作相关费用;30226劳务费项目支出40000.00元,主要用于市(区)政务服务大厅扩容改造、智能化大厅建设项目工作相关费用;30201办公费项目支出260000.00元,主要用于市(区)政务服务大楼运行管理工作相关费用。

3.303对个人和家庭的补助66275.40元(基本支出66275.40元,项目支出0.00元),30302退休费基本支出66275.40元,主要用于支付退休人员的相关费用。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制,乡镇(街道)作为区本级部门编制年初预算,所以无对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2026年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2026年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2026年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区政务服务管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

临沧市临翔区政务服务管理局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1790000.00元,其中:政府采购办公用品预算260000.00元、政府采购其他服务预算40000.00元、政府采购服务预算1490000.00元,政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2026年合计2000.00元,其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000.00 元,较上年减少1000.00元,下降33.33%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

临沧市临翔区政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区政务服务管理局2026年公务接待费预算为2000.00元,较上年减少1000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为6次,共计接待50人次。

增减变化原因是:2026年将严格执行公务接待相关文件规定,坚持务实节约,严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待支出,公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

增减变化原因:本年预算与上年对比无变化。

(二)上级资金

临沧市临翔区政务服务管理局2026年上级资金“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

(三)自有资金

临沧市临翔区政务服务管理局2026年自有资金“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

(四)非财政拨款

临沧市临翔区政务服务管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)政务服务“综合窗口”改革经费

1.项目名称:政务服务“综合窗口”改革经费

2.立项依据:《优化营商环境条例》指出“部门分设的服务窗口,应当创造条件整合为综合窗口,提供一站式服务”。《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》要求“2022年底前,实现政务服务中心综合窗口全覆盖”。《云南省优化营商环境条例》提出“实行前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的工作模式,提供一站式服务”。临沧市政务服务管理局《关于加快实施“综合窗口”改革工作的通知》《关于加快推进“跨省通办”“一件事一次办”工作的通知》,要求各县(区)于2021年12月31日前,完成“综合窗口”“跨省通办”“一件事一次办”改革任务。

3.项目实施单位:临沧市临翔区政务服务管理局。

4.资金安排情况:本级财力安排政务服务“综合窗口”改革经费1490000.00元。

5.项目绩效目标:以政府购买服务方式配备23名综合窗口人员,配备窗口人员统一工装,开展窗口人员业务培训。提升政务服务效率,提高政务服务质量,优化政务服务流程。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目分类:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目分类:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的,是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手,决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

10.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2026年机关运行经费安排163895.92元,与上年对比减少21743.50元,下降11.71%。主要原因单位人员减少,五险一金缴纳减少,所以基本支出中人员经费和日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2026年委托业务费安排200000.00元,与上年对比减少1280000.00元,下降86.49%,主要原因委托业务项目支出减少劳务费增加。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,临沧市临翔区政务服务管理局资产总额776682.78元,其中,流动资产644603.50元,固定资产126579.44元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5499.84元,其他资产0.00元。与上年271672.58元相比,本年资产总额增加505010.2元,其中固定资产减少42800.71元,无形资产减少3300.12元,流动资产增加551111.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

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