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发布日期
2023-10-11
临沧市临翔区政务服务管理局2022年度部门决算
作者:临翔区财政局 浏览次数:27 字体:【

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临沧市临翔区政务服务管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

临沧市临翔区政务服务管理局(简称:区政务服务管理局)是临沧市临翔区人民政府工作部门,为正科级单位,加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定,根据法律法规和行政管理体制改革的要求,负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。

2.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准;负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规,履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责,负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

4.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定;负责统筹协调推进全区政务服务体系建设,建立健全政务服务监管运行机制;负责规范全区政务服务行为,对政务服务行为进行跟踪督办,协调解决服务过程中出现的相关问题;负责推进服务型政府建设。

5.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理;负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理;负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.全面坚持党的建设领导,不断推动政务服务工作向上发展

认真贯彻落实管党治党主体责任,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,压紧压实全面从严治党主体责任,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,按照管党治党要求,认真履行“一岗双责”,落实意识形态工作责任制,确保党的路线方针政策落实、落细到政务服务工作中。坚持以党的政治建设为统领,按照“党建+政务服务”理念,以企业和群众需求为导向,创新优化政务服务方式,成立以市场监管、税务、人社、医保、残联等窗口人员为主要力量的党员服务团队,结合机关党员责任区划分,从群众不满意的地方改起,从企业需要的地方做起,积极开展“走出去”服务,充分发挥党员先锋模范作用,进一步打通便民利企服务通道。

2.践行作风革命效能革命,谋划“十四五”建设项目。(1)按照区委办《关于建立向上争取项目和资金情况月报告制度》通知和区政府要求,围绕“十四五”专项规划目标任务,积极向上争取项目和建设资金。今年以来,共向省、市政务服务管理局汇报工作8次。(2)聚焦政务服务标准化、规范化、便利化认真开展找项目、编项目工作。深入各乡镇(街道)开展基层为民服务平台建设、“一站式”办理、“八个专项行动”工作以及惠企服务等工作开展情况调研,深入了解基层政务服务工作现状和企业诉求,编制印发《临翔区政务服务建设与发展“十四五”专项规划(2021—2025)》,全面开启“十四五”项目规划建设工作。

3.多管齐下,加大优化营商环境工作力度。(1)科学制定关于深化“放管服”改革服务“六稳”“六保”实施方案系列文件,制定有力措施,进一步清理对市场主体的不合理限制,促进要素资源高效配置,加快转变政府职能,打造市场化法治化国际化营商环境,激发市场主体活力和社会创造力。(2)加大政府职能转变和“放管服”改革力度,从“深化简政放权,放宽市场准入,激发市场活力”等4个方面29项任务,制定印发《临翔区2022年深化“放管服”改革工作要点》,强化统筹协调,督促区直有关部门认真落实年度任务,形成合力,攻坚克难。(3)按照“照单承接、依法编制、全面覆盖、严格实施”的原则,全面开展行政许可事项清单梳理工作,在区人民政府门户网站进行公布和政策解读。(4)以满意为标准,扎实做好2022年度第51024号《关于优化临翔区营商环境的提案》办理,同时以政协常委身份提出《关于大力推进综合窗口改革确实优化我区营商环境》的提案,被区政协列为2022年度重点提案、区长批示件,大力助推了“综合窗口”改革工作,有效提升了我区政务服务效率和营商环境。(5)督促各部门完成优化营商环境评价问题整改落实。(6)畅通市场主体直接评价营商环境渠道,开展营商环境市场主体满意度评价。今年以来,共受理投诉件21件,已办结14件,同意延期办理6件,正在办理1件,办结率为66.67%。

4.推进“智慧政务”,为企业和群众提供高效便捷的政务服务环。

(1)在全市率先启动“综合窗口”改革工作,按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式,改变“一事跑多窗”,最大限度减少企业和群众办事时间和成本。(2)构建“智慧政务”,充分运用大数据先进技术,配备了智能化政务服务大厅信息化设备,通过数据整合、数据分析、数据监测和智能响应,设置了24小时自助、跨省通办、省内通办等主题服务区,不断优化服务模式,便利企业和群众办事。今年以来,全区各级政务服务中心累计受理办件达937,000.00件,按时办结934,000.00件,办结率99.68%;共接受群众政务咨询373,000.00人次;共有219,000.00人参与窗口满意度测评,满意率为100%。(3)加快推进政务服务规范化、标准化建设,推行当场办结、一次办结、限时办结等制度,实现集中办理、就近办理、网上办理、异地可办。(4)推进政务服务“网上办”“掌上办”。运用“线上+线下”服务模式,优化线上服务机制,大幅提升网上办理率。(5)加大“网上办、掌上办”宣传推广力度,引导企业、群众通过省政务服务网、“一部手机办事通”APP等在线平台办理业务,政务服务事项网上可办率99.23%,全程网办率84.57%,服务事项承诺时限平均压缩率71.28%,“最多跑一次”率99.23%,让“数据多跑路、企业群众少跑腿”,大幅提升了办事效率和便捷度。(6)在全区范围内加大“一部手机办事通”推广应用力度,今年以来,通过“一部手机办事通”办件41.66万件。(7)优质开展“导办、帮办、代办”服务。设置党员先锋岗和党员志愿服务岗,严格落实便民利民12条措施,为群众和企业提供免费复印打印等服务,为退休职工提供养老保险认证、企业登记信息填写代办服务,为老年人、残疾人提供帮办代办服务,设置母婴室、无障碍卫生间,服务方式更加温馨体贴。

5.公共资源交易和政府采购工作取得新进展。(1)坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则,深化公共资源交易平台整合,全面推行公共资源电子化交易全流程服务,进一步规范平台服务内容、服务流程、服务标准。(2)开展“绿色通道”和线上“无纸化”两项服务,推行网上开标、推广使用电子保函,扎实执行公共资源交易平台投诉举报接受、转办、反馈工作机制,不断提升政府服务市场的效能。今年以来,共完成交易项目91个,交易金额8,985,464,700.00元,节约资金129,180,100.00元;增值资金25,956,600.00元;共有70个项目采用电子保证保险,涉及投标企业469个,总担保金额达82,035,000.00元。(3)推进市(区)公共资源交易平台上云配套改造标准化项目建设。(4)加大公共资源交易监管力度,常态化开展公共资源交易场内巡检,以查促改,不断提升公共资源交易服务质量。(5)政府采购质量和效益进一步规范和提升,今年以来,共完成商家入驻审核58家次,完成商品上架审核6800件次,接受政府采购方面问题咨询96余件次。

6.统筹抓好经济社会发展和疫情防控工作。(1)根据市、区要求,严格落实疫情防控各项政策,统筹兼顾抓好大厅各项工作,疫情防控无死角,全天增加频次消杀,维护好人员秩序,积极投入到社区网格及挂钩村参与中心工作(创文、创卫、疫情防控等),主动作为、扛实责任,融入全区“一盘棋中”。(2)深入开展“醉美临沧·花园临翔”行动,及时传达学习省、市、区关于城乡绿化美化三年行动文件精神和省、市、区相关会议精神和培训测试,组织全体干部职工开展爱心捐款,并给予挂钩村部分资金支持。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股,所属单位3个,分别是:

1.临沧市临翔区政务服务中心

2.临沧市临翔区公共资源交易中心

3.临沧市临翔区政府采购和出让中心

(二)决算单位构成

纳入临沧市临翔区政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.临沧市临翔区政务服务中心(财务不作独立核算)

2.临沧市临翔区公共资源交易中心(财务不作独立核算)

3.临沧市临翔区政府采购和出让中心人事(财务不作独立核算)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区政务服务管理局2022年末实有人员编制21人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

1.临沧市临翔区政务服务管理局2022年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区政务服务管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入,无使用国有资本经营预算安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2022年度收入合计5,994,249.36元。其中:财政拨款收入5,992,976.62元,占总收入的99.98%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1,272.74元,占总收入的0.02%。与上年相比,收入合计增加1,233,598.69元,增长25.91%。增加原因:一是单位人员增加、工资福利支出和“五险一金”缴费标准提高;二是2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目;三是人员增加个人所得税手续费增加。其中:财政拨款收入增加1,232,643.50元,增长25.89%;增加原因:一是单位人员增加、工资福利支出和“五险一金”缴费标准提高;二是2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目。上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加955.19元,增长300.80%;增加原因:人员增加个人所得税手续费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2022年度支出合计5,993,096.62元。其中:基本支出3,906,504.01元,占总支出的65.18%;项目支出2,086,592.61元,占总支出的34.82%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加800,652.94元,增长15.42%。增加原因:一是单位人员增加、工资福利支出和“五险一金”缴费标准提高;二是2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目。其中:基本支出增加360,925.20元,增长10.18%;增加原因:单位人员增加、工资福利支出和“五险一金”缴费标准提高,所以基本支出增加。项目支出增加439,727.74元,增长26.70%;增加原因:2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目,所以项目经费比2021年增加。上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,906,504.01元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,624,718.05元,占基本支出的92.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,785.96元,占基本支出的7.21%。比上年同期增加360,925.20元,同比增长10.18%。增加原因:2022年人员增加工资福利支出及人员办公经费支出增加;日常公用经费人均支出10,837.92元,平均人员工资福利支出139,412.23元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,086,592.61元。比上年同期增加439,727.74元,同比增长26.70%。主要原因为:2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目;其中:基本建设类项目支出0元。2022年项目支出主要用于办公费379,743.16元、手续费120.00元、物业管理费60,000.00元、劳务费157,729.45元、委托业务费1,489,000.00元。开展工作情况:一是保障政务服务大楼水电费、网络费、绿化费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出;二是保障单位聘请的临时工、保安、保洁人员工资五险一金支出;三是保障政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出;四是向社会力量购买25名综合窗口人员,政务服务综窗标准化编制、办理事项流程再造、”一件事一次办“主题集成、专题培训、技术支撑保障等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,992,976.62元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加800,798.48元,同比增长15.42%,主要原因:一是单位人员增加、工资福利支出和“五险二金”缴费基数提高;二是2022年新增政务服务“综合窗口”改革项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,108,513.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。比上年同期增加718,335.21元,同比增长16.36%。增加原因:单位人员增加、工资福利支出和“五险二金”缴费基数提高;主要用于:(1)行政运行,其中:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用;(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,其中:办公费、物业管理费、劳务费。

2.社会保障和就业(类)支出314,744.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。比上年同期增加32,581.10元,同比增长11.55%。增加原因:单位人员增加“五险二金”缴费基数提高;主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康(类)支出294,576.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。比上年同期增加712.17元,同比增长0.24%。增加原因:单位人员增加“五险二金”缴费基数提高;主要用于:行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障(类)支出275,142.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。比上年同期增加49,170.00元,同比增长21.76%,增加原因:单位人员增加“五险二金”缴费基数提高;主要用于住房公积金支出。

除以上几类支出外,本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,支出决算为4,913.00元,完成年初预算的49.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算4,913.00元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算4,913.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,支出决算为4,913.00元,完成年初预算的49.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为4,913.00元,完成年初预算的49.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4,913.00元小于预算数10,000.00元,主要原因:2022年无因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加4,913.00元,增长100%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无法与去年对比分析;因本年度未发生公务用车购置费,故无法与去年对比分析;因本年度未发生公务用车运行维护费,故无法与去年对比分析公务接待费支出决算增加4,913.00元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本单位率先启动"综合窗口"改革工作,各县区工作人员到我局开展调研学习,并严格遵循"三公经费"规定支出开展公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,比上年同期无增减变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(省政府办公厅、沧源县人民政府到临翔区开展政务服务工作调研,云县政务服务管理局到我局观摩学习“综合窗口”改革工作)发生的接待支出。

安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,本年度未发生国(境)外接待支出费用。

(三)因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出,故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区政务服务管理局2022年机关运行经费支出281,785.96元,比上年同期增加6,579.51元,同比增长2.39%,增加原因:单位人员增加,所以机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费33,640.00元、印刷费12,000.00元、手续费360.00元、差旅费15,000.00元、培训费3,000.00元、公务接待费4,913.00元、劳务费102,208.56元、工会经费37,664.40元、其他交通费用73,000.00元(公务员公务交通补贴和租车费)。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市临翔区政务服务管理局资产总额10,607,744.66元,其中,流动资产10,407,573.76元,固定资产200,170.90元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,824,490.60元,同比增长20.77%,增加原因:一是单位人员增加,增设办公设备;二是我局下属单位(临沧市临翔区公共资源交易中心)代管的临翔区工程建设交易、政府采购和矿业产权交易投标单位保证金(银行存款)比上年增加。与上年相比,本年固定资产增加108054.63元,同比增长117.37%,增加原因是单位人员增加,增设固定资产办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;资产增加22项,账面原值142,692.00元;报废报损资产6项,账面原值 19,000.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,101,783.40元,其中:政府采购货物支出106,946.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,994,837.40元。授予中小企业合同金额123,783.40元,占政府采购支出总额的5.89%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年临沧市临翔区政务服务管理局部门项目绩效自评金额2,086,472.61元,共3个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费2,086,472.61元,支出2,086,592.61元(财政拨款支出2,086,472.61元、其他资金支出120.00元),支出率99.99% 。

(一)项目绩效目标情况

1.抓好政务服务标准化建设。扩容改造与规划建设并举,狠抓区、乡、村三级政务服务平台(服务大厅)达标建设,力争将临沧市临翔区政务服务体系建设项目及临沧市临翔区政务服务体系智能化建设项目纳入“十四五”规划盘子立项实施,用高质量的规划推进和引领政务服务不断迈上新台阶,以解决政务服务实体大厅面积不达标及智能化滞后问题。

2.深入开展“互联网+政务服务”。提升“双达标”,即提升营商环境评价政务服务达标率和网上政务服务达标率。提升区、乡、村三级政务服务平台在线服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度。

3.不断优化线下线上融合。推进“双优化”,即优化线下服务和优化线上服务,既要提升完善政务服务实体大厅服务功能,又要提升完善网上大厅服务功能,以“一网通办”为目标,多端办理、省内通办、跨省通办。实现让数据多跑路,群众少跑腿。

4.扎实推进行政审批制度改革。持续推进深化“放管服”改革,以放出活力、放出动力,管出公平、管出质量,服出效率、服出便利为内容,持续推进简政放权,承接好上级下放的行政审批事项,加强权责清单管理。以行政审批相对集中改革为重点,大力推进行政审批制度改革,建立完善权责清单管理制度,构建审管联动工作机制,加强行政审批体制、机制建设,简化申报手续、优化办理流程、压缩审批时限,提高“一颗印章管审批”效率。

5.深化公共资源交易平台整合。强化协同监管,深入推进公共资源交易电子化平台建设和整合共享,建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系。

6.持续深化“放管服”改革优化营商环境。充分发挥政务服务管理部门在深化“放管服”改革优化营商环境工作的统筹协调作用,围绕省级评价指标持续优化营商环境,加大营商环境评价成果运用,开展溯源分析和存在问题整改。聚焦企业全生命周期“全链条”服务企业发展,着力解决企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题,狠抓优化营商环境措施落实落地,秉承“应办尽办”原则,拿出“说办就办”的效率,实现“一次办成”的目标,达到“办就办好”的效果,持续优化营商环境。

7.以党建为引领推动政务服务各项工作高质量发展。充分把机关党建工作与发挥好部门的职能作用紧密结合起来,着力突出政治建设,提升学习力,突出从严从实,提升管理力,突出互联网+,提升创新力,切实把全面从严治党各项要求贯彻到政务服务工作全过程,实现“阳光审。

(二)项目绩效目标完成情况

1.率先启动“综合窗口”改革工作。为认真贯彻落实国家、省、市、区关于深化“放管服”改革优化营商环境工作各项决策部署,在全市率先启动“综合窗口”改革工作,借鉴先进地区成功经验,于2022年年初,在政务服务2号厅完成了实体平台搭建,并于7月份上线试运行。同时,充分发挥牵头抓总作用,先后深入全区37个政务服务事项的部门开展实地调研3次,将27个部门419个政务服务事项纳入“综合窗口”,由易到难,简单到复杂,“成熟一批纳入一批”,推进更多业务纳入“综合窗口”办理,不断优化提升审批和服务效能,方便企业和群众办事,有效抓实营商环境工作。“综合窗口”上线试运行以来,共办理事项3708件。

2.全区各级政务服务中心累计受理办件达937,000.00件,按时办结934,000.00件,办结率99.68%;共接受群众政务咨询373,000.00人次;共有21.9万人参与窗口满意度测评,满意率为100%。

3.公共资源交易及政府采购工作提质增效。2022年共完成交易项目91个,交易金额8,985,464,700.00元,节约资金129,180,100.00元;增值资金25,956,600.00元;共有70个项目采用电子保证保险,涉及投标企业469个,总担保金额达82,035,000.00元。加大公共资源交易监管力度,常态化开展公共资源交易场内巡检,以查促改,不断提升公共资源交易服务质量。

4.不断规范提升政府采购服务水平,扎实做好“政府采购电子卖场”商家入驻和商品上架审核工作。2022年度,“政采云”电子卖场完成商家入驻审核58家次,完成商品上架审核6800件次,接受政府采购方面问题咨询96余件次。

(三)绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2022年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,为全区经济社会发展营造良好的政务服务环境。

(四)综合评价情况及评价结论

评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析,能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分,并形成综合性书面报告,部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。根据考核评分细则,绩效评价工作小组认为临翔区政务服务管理局2022年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用资金,整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

2022年部门绩效总体评价结果为:优秀。

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200643501111

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